Como configurar e importar NFC-e?
- Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > Importação de Documentos.
- Clique no botão “Configuração ⚙️”.
- Para configurar, selecione a opção "CF-e/SAT/NF-e/NFC-e" no campo "Selecione o tipo de documento para configurar".
- No grupo "NF-e - Configurações CFOP", clique no botão de adição (➕) para definir um CFOP diferente da tabela de CFOP’s padrões do Calima. No campo "Origem (CFOP de Saída)" digite o CFOP de saída que consta no documento fiscal e no campo "Destino (CFOP de Entrada)" digite o CFOP de entrada no qual o documento será lançado no Calima.
- Na aba "Geral" configure os campos abaixo conforme a necessidade:
🔵 Calcular automaticamente o valor de ICMS Outros: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga para o valor de Outras do ICMS a diferença de Base de Cálculo (-) Isentos (-) Parcela da Base de Cálculo Reduzida (-) Diferidas (-) Suspensas (-) Valor Contábil da ST.
🔵 Ajustar o valor de ST. Retido para ICMS Outros: Caso essa opção seja marcada, o sistema zera o valor de ICMS ST. e Base de Cálculo, jogando os valores de ST para o campo Outros do ICMS. Esta opção é somente para notas de ENTRADA.
🔵 Ajustar ICMS Outros no campo Valor Contábil ST quando CST for igual a 060: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga para o campo Valor Contábil da ST o valor do campo ICMS Outros, caso a CST do documento fiscal for 060.
🔵 Ajustar o valor de ST. Retido para ST. Pago: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga o Valor de ICMS ST. Retido para Pago.
🔵 Ajustar o valor de ST. Recolher para ST. Retido: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga o valor de ICMS ST. Recolher para Retido para todos os produtos com o CST igual a 10.
🔵 Incluir Frete/Seguro/Outras Despesas Acessórias na base de Cálculo do ICMS: Essa opção inclui o valor de Frete/Seguro/Outras Despesas Acessórias na base de cálculo do ICMS.
🔵 Importar documento fiscal sem produtos: Caso essa opção seja marcada, o sistema importa as notas fiscais sem os produtos presentes no documento fiscal.
🔵 Não reimportar documentos fiscais já existentes: Caso essa opção seja marcada, o sistema NÃO substitui os documentos fiscais já existentes no sistema.
🔵 Recalcular Base de Cálculo de PIS/COFINS: Caso essa opção seja marcada, o sistema recalcula a Base de Cálculo do PIS/COFINS desprezando o valor que está presente no documento fiscal e assumindo seu total.
🔵 Atualizar endereço do participante para o existente no arquivo digital: Caso essa opção seja marcada, o sistema atualiza os endereços já gravados dos Participantes da Nota (Fornecedor/Cliente).
🔵 Utilizar alíquota de PIS/COFINS da empresa ao invés da alíquota do XML: Marque essa opção para utilizar a alíquota do cadastro do produto ao invés da informação do XML.
- Na aba "Entrada" configure os campos abaixo conforme a necessidade:
🔵 Usar a data de entrada baseada na data de emissão: Habilite essa opção para importar pela data de emissão da nota.
🔵 Ajustar o valor de ST. retido para ST. pago: O sistema joga o valor de ST. Retido para ST. Pago.
🔵 Utilizar o CST de COFINS do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de Cofins do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de PIS do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de PIS do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de IPI do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de IPI do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Gerar Contas a Pagar: Caso essa opção seja marcada, o sistema gera o registro da nota importada no Contas a Pagar.
🔵 Ajustar ICMS ST a recolher e pago para valor contábil da ST: Caso essa opção seja marcada, o sistema joga os valores de ICMS a recolher e pago para o valor contábil da ST.
🔵 Não abater o valor ISS retido do valor total contábil da nota: Configuração válida somente para documentos do modelo 55.
🔵 Utilizar o CFOP do cadastro de produtos na entrada: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CFOP cadastrado no produto.
🔵 Excluir ICMS das bases de cálculo de PIS/COFINS: Configuração válida somente para os modelos 55 e 65.
- Na aba "Saída" faça as configurações abaixo conforme necessário:
🔵 Importar documentos fiscais de saída: Caso essa opção seja habilitada, o sistema importa as notas de saídas.
🔵 Utilizar o CST de COFINS do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de Cofins do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de IPI do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de IPI do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Gerar Contas a Receber: Caso essa opção seja marcada, o sistema gera o registro da nota no Contas a Receber.
🔵 Excluir ICMS das bases de cálculo de PIS/COFINS: Configuração válida somente para os modelos 55 e 65.
🔵 Replicar notas de saída como entrada para os destinatários encontrados no banco de dados: Ao habilitar essa opção, as notas de saída também serão importadas como notas de entrada na empresa de destino, caso ela esteja cadastrada em seu banco de dados.
🔵 Ajustar valor do IPI para valor contábil da ST: Caso essa opção seja marcada, o sistema soma o valor do IPI ao valor contábil da ST.
🔵 Ajustar o valor de ST retido para ICMS Outros: Caso essa opção seja marcada, o sistema zera o valor de ICMS/ST e base de cálculo, jogando o valor de ST para o campo Outros do ICMS.
🔵 Utilizar o CST de PIS do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de PIS do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Utilizar o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos e ignora o CST do documento fiscal.
🔵 Não abater o valor ISS retido do valor total contábil da nota: Essa configuração é válida somente para os documentos modelo 55.
🔵 Utilizar o CFOP do cadastro de produtos na saída: Caso essa opção seja marcada, o sistema usa o CFOP cadastrado no produto.
🔵 Ajustar ICMS ST retido e valor FCP/FEM ST para valor contábil da ST: Caso essa opção seja marcada, o sistema soma os valores de ICMS retido e FCP/FEM ST no valor contábil da ST.
🔵 Ajustar valor do IPI para ICMS Outros: Caso essa opção seja marcada, o sistema replica o valor do IPI no campo Outros do ICMS.
- Na aba "Situações especiais de ICMS" clique no botão de adição (➕) e configure uma situação especial de ICMS.
- Na aba "Situações especiais de segregação de IPI por CFOP" clique no botão de adição (➕) e configure uma situação especial de IPI.
- Na aba "Situações especiais de segregação do Simples Nacional" clique no botão de adição (➕) e configure uma situação especial de Simples Nacional.
- Clique em "Salvar", depois clique em "Voltar".
- Na tela de importação, clique no quadro "Selecione ou arraste para esta área um ou mais arquivos", selecione os arquivos no seu computador e clique em "Confirmar ⚙️"!
- Na próxima tela haverá duas opções para fazer o relacionamento dos itens das notas fiscais:
🔵 Automática: O sistema faz de forma automática o relacionamento dos itens de serviços ou produtos.
🔵 Manual: Também é possível fazer esse relacionamento de forma manual.
- Selecionando essa opção “Manual”, no item que deseja fazer o relacionamento, clique no botão de lápis (✏️) para editar. No campo “Produto Relacionado”, clique no botão de seta (↗️) e selecione o produto que deseja relacionar. Clique em “Confirmar” e depois em “Alterar ⚙️”.
- Caso seja nota de serviço, no campo “Serviço Relacionado”, clique no botão de seta (↗️) e selecione o serviço que deseja relacionar. Clique em “Confirmar” e depois em “Alterar ⚙️”.
- Ao final da importação será gerado um pdf para cada tipo de arquivo demonstrando o resultado da importação. Assim, você pode conferir se o documento foi importado com sucesso ou não!
Actualizado em: 28/08/2025
Obrigado!