Como fazer a configuração de contabilização por Prestação de Serviço?

Entenda como configurar a contabilização por Prestação de Serviço e garantir o correto vínculo das informações fiscais com os lançamentos contábeis. Veja quais parâmetros devem ser ajustados e como essa configuração contribui para a consistência dos registros. Confira o passo a passo:


  1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Prestação de Serviços
  2. Você deverá preencher as abas Entrada e Saída. Segue abaixo o detalhamento de cada aba:
  3. Aba Contabilização
  • No campo Contabilizar entradas por ou Contabilizar saídas por, selecione Valor líquido ou Valor contábil.
  • Preencha as contas contábeis de Débito e Crédito, o texto do Histórico e a inclusão de tags nos grupos À vista e À prazo.


  1. Aba Impostos
  • Preencha os campos de Conta Débito e Conta Crédito para o mapeamento dos impostos sem retenção nos grupos ISS, PIS e COFINS.


A partida contábil referente a esses tributos só será gerada se ambas as contas (Débito e Crédito) estiverem preenchidas na configuração e o tributo possuir valor maior que zero na nota.


  1. Aba Impostos Retidos na Fonte
  • Preencha a contabilização da provisão (Débito, Crédito e Histórico) e a compensação do imposto (Reconhecimento de Imposto Retido Débito e Reconhecimento de Imposto Retido Crédito) nos grupos IR R.F., COFINS-RF, INSS-RF, PIS-RF, CSLL-RF e ISS-RF.


  1. Aba Descontos
  • Preencha os campos de Conta Débito e Conta Crédito no grupo Descontos.


A opção Exigir Lançamento de Partida Dobrada pode ser habilitada nas abas da configuração.


Veja uma demosntração



Saiba mais


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Actualizado em: 16/09/2026

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