Como fazer a Conciliação Contábil?
Entenda como realizar a conciliação contábil e verificar a consistência entre lançamentos e saldos. Veja quais pontos devem ser conferidos e como esse processo contribui para a confiabilidade das informações contábeis. Confira o passo a passo:
- Acesse o Módulo Contábil > Manutenção > Configurações > Empresa.
- No campo Tipo Lanc. Plano de Contas, escolha entre Código Reduzido ou Número da Conta.
- Clique em Salvar para confirmar.
- Acesse o Módulo Contábil > Processos > Conciliação Contábil – Lançamentos.
- Selecione a conta contábil desejada, defina o período (data inicial e final) e clique em Consultar.
- Na aba Não conciliados, marque os lançamentos que deseja conciliar.
- O sistema exibirá os lançamentos de contrapartida correspondentes.
- Verifique se há correspondência e clique em Conciliar.
- Os lançamentos conciliados serão movidos para a aba Conciliados.

Dicas práticas
- Use a configuração por código ou número para facilitar a localização de lançamentos.
- Verifique se realmente existem registros de contrapartida antes de conciliar.
- Após conciliar, confira na aba Conciliados para confirmar se o processo foi realizado com sucesso.

Actualizado em: 05/02/2026
Obrigado!
