Artigos sobre: Connect

Como lançar férias do trabalhador pelo Connect?

Área Cliente:


✅ Seu cliente recebeu o link de acesso, o login e a senha. Após o acesso ao Connect, ele deverá seguir os passos abaixo!

No menu lateral, clique em "Lançamentos" e, em seguida, na opção "Férias".

Clique no botão "+ Incluir".

Em "Referência", informe o mês da referência das férias.

No campo "Vínculo", localize o trabalhador desejado.

Preencha os campos "Início" e "Fim" do "Período Aquisitivo".

Informe a "Data de início do gozo" das férias.

Escolha a "Data do pagamento".

Informe a quantidade de "Dias de gozo".

Preencha o campo "Faltas", se houver.

Se desejar incluir a "1ª Parcela do 13º" e/ou o "Salário Família" nas férias, marque as opções correspondentes.

Clique em "Salvar"!

📌 O sistema apresentará uma notificação no canto superior direito da tela confirmando o envio do evento ao contador.

Observe que será(ão) listado(s) o(s) registro(s) na tela após a confirmação.

⚠️ Esse procedimento não significa que as férias já foram lançadas para o trabalhador. Ainda é necessário a conferência e efetivação por parte do contador.


Área do Contador:


Acesse o Módulo Connect > Lançamentos > Férias. Na "Home" é possível visualizar o mesmo botão. Uma notificação será apresentada nesse botão indicando que existe uma solicitação de lançamento de férias recebida do cliente.

No quadro de registros é possível visualizar:

A "Referência" das férias;
O "Vínculo";
A "Data inicial de gozo";
A quantidade de "Dias de gozo";
O "Status" das férias;
Botões de "Ações".

Clique no botão de lupa 🔍︎.

Na tela aberta, você poderá visualizar os detalhes do lançamento das férias feita por seu cliente.

Clique no botão "Efetuar lançamento" para aceitar e efetivar as férias do trabalhador, ou em "Recusar lançamento" para não lançar.

Se optar por efetuar o lançamento, você poderá visualizar o status do evento lançado como "Finalizado".

Pronto! Agora é só realizar o cálculo das férias no Módulo Folha de Pagamento!

⚠️ Lembre-se de enviar ao eSocial o evento S-2230 pendente que será gerado no Monitor de Eventos do Módulo Folha de Pagamento.




Saiba mais:



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Actualizado em: 06/05/2025

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