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# Como fazer lançamento de nota de entrada de forma manual?

O lançamento manual de nota de entrada exige atenção aos dados fiscais para garantir que tudo seja registrado corretamente. Entenda os pontos essenciais do processo e evite inconsistências que podem impactar a apuração e o controle das informações. Confira o **passo a passo**:

1. Acesse o ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada > Lançamento**) e clique em ${color}[#0800ff](**Incluir**).
2. Preencha os campos conforme necessário:
* ${color}[#0800ff](**Configuração**): clique no botão de seta, selecione uma configuração de lançamento de notas e clique em ${color}[#0800ff](**Confirmar**). Caso não possua uma configuração, você pode clicar em ${color}[#0800ff](**Incluir**).

|| Este campo não é de preenchimento obrigatório. Sua função é fazer um preenchimento automático de alguns campos já configurados.

* ${color}[#0800ff](**Recálculo**): pode desmarcar caso queira que ao alterar algo não seja recalculado os impostos.
* ${color}[#0800ff](**Espécie**): clique no botão de seta e selecione uma espécie já cadastrada. Caso não possua uma espécie, você pode clicar em ${color}[#0800ff](**Incluir**). Clique em ${color}[#0800ff](**Confirmar**).
* ${color}[#0800ff](**Número**): digite o número do documento fiscal.
* ${color}[#0800ff](**Série**): clique no botão de seta e selecione uma série já cadastrada. Caso não possua uma série, você pode clicar em ${color}[#0800ff](**Incluir**). Clique em ${color}[#0800ff](**Confirmar**).
* ${color}[#0800ff](**Sub-série**): informe a subsérie.
* ${color}[#0800ff](**Fornecedor**): clique no botão de seta e selecione um fornecedor já cadastrado. Caso não possua um, você pode clicar em ${color}[#0800ff](**Incluir**). Clique em ${color}[#0800ff](**Confirmar**).
* ${color}[#0800ff](**UF**): clique no botão de seta e selecione uma UF já cadastrada. Caso não possua uma, você pode clicar em ${color}[#0800ff](**Incluir**). Clique em ${color}[#0800ff](**Confirmar**).
* ${color}[#0800ff](**Data de emissão**): digite a data de emissão do documento fiscal.
* ${color}[#0800ff](**Data de entrada**): digite a data de entrada da mercadoria no estabelecimento.
* ${color}[#0800ff](**Tipo de pagamento**): selecione **À vista**, **À prazo** ou **Sem Pgto./ Outros**.
* ${color}[#0800ff](**Tipo de emitente**): selecione **Próprio** ou **Terceiros**.
* ${color}[#0800ff](**Tipo de documento**): selecione **Complemento de ICMS**, **Complemento de IPI**, **Complemento ISS**, **Devolução ICMS**, **Devolução IPI**, **Devolução ISS** ou **Normal**.
* ${color}[#0800ff](**Situação do documento**): selecione **Normal**, **Extemporâneo**, **Cancelado**, **Extemporâneo Cancelado**, **NF-e/CT-e/NFC-e Denegada**, **NF-e/CT-e/NFC-e Numeração Inutilizada**, **Complementar**, **Extemporâneo Complementar**, **Regime Especial**, **Ajuste** ou **Devolução/Retorno**.
* ${color}[#0800ff](**Chave de acesso NF-e**): fica desabilitada para lançamentos manuais.
* ${color}[#0800ff](**Tipo de frete**): selecione **CIF**, **FOB**, **Outros** ou **Sem frete**.

![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/msedgeqkq9igxmpp_egtq1t.gif)

3. Preencha o grupo ${color}[#0800ff](**Produtos**) clicando no botão de adição caso o documento fiscal seja de produtos.
4. Preencha o grupo ${color}[#0800ff](**Serviços**) clicando no botão de adição caso o documento fiscal seja de serviço.

||| É obrigatório preencher ao menos um dos grupos: ${color}[#0800ff](**Produtos**) ou ${color}[#0800ff](**Serviços**).

5. O grupo ${color}[#0800ff](**Simples Nacional**) será preenchido automaticamente com as informações de tributação do cadastro da empresa e das informações preenchidas no grupo ${color}[#0800ff](**Produtos**) ou ${color}[#0800ff](**Serviços**) dentro do lançamento do documento fiscal.
6. No grupo ${color}[#0800ff](**Informações complementares**) você pode clicar no botão de adição e incluir as informações de observações do documento fiscal.

![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/msedgegtk2lrelmi_12lduq3.gif)

7. No grupo ${color}[#0800ff](**Contas a pagar**) clique no botão de adição, clique no botão de seta e selecione um registro de contas a pagar. Caso não tenha, você pode clicar em ${color}[#0800ff](**Incluir**). Clique em ${color}[#0800ff](**Confirmar**).
8. Preencha o grupo ${color}[#0800ff](**EFD-Reinf**) corretamente para que os eventos sejam enviados sem inconsistências.
9. Preencha os campos adicionais conforme necessário:
* ${color}[#0800ff](**Chave de Verificação**): digite a informação que consta no documento.
* ${color}[#0800ff](**Observação Geral**): digite uma observação desejada.

10. No menu suspenso à direita, você pode clicar nas seguintes opções:
* ${color}[#0800ff](**Informação sobre valores agregados**): Inserir dados dos valores agregados.
* ${color}[#0800ff](**Refazer lançamentos contábeis**): Refazer os lançamentos contábeis na nota.
* ${color}[#0800ff](**Alteração de CFOP em lote**): Permite alterar o CFOP em lote nos itens.
* ${color}[#0800ff](**Totais da nota**): Permite visualizar os valores totais da nota.

|| Em telas reduzidas, essas opções aparecerão no botão ${color}[#0800ff](**Outras opções**).

11. Clique em ${color}[#0800ff](**Salvar**).

![Veja uma demonstração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/2/5/6/e25605c2f6f21800/msedge3k1gi2ynk1_1lnx6i0.gif)

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###### Saiba mais

[Como lançar manualmente notas fiscais de saída no Módulo Fiscal?](https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/como-lancar-manualmente-notas-fiscais-de-saida-no-modulo-fiscal-sw4t6k/)