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# Como enviar o evento R-2010 da EFD-Reinf sobre NFS-e de Entrada?


###### Configurações iniciais:

1. **O Evento R-1000 já deve ter sido enviado com sucesso**.
 
2. **É necessário associar um Cód-Reinf ao serviço que está sendo utilizado na nota fiscal**. Acesse ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço**) e, no campo **"Cód EFD-Reinf"**, selecione um código clicando na seta ↗️. Salve!

3. Acesse ${color}[#0800ff]( )${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Manutenção > Tabelas > Espécie**), selecione a espécie que será utilizada no lançamento das notas, clique no lápis de edição (✏️), deixe marcada a opção **"Habilitar aba do EFD-Reinf"** e salve!

4. Acesse o cadastro do participante da nota fiscal (fornecedor) no menu ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornec./Cli./Transp./Operadora de Cartão/Vale Transporte/Agência, Posto ou Filial**). Selecione o fornecedor para editar e no campo **"Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)"** selecione a opção: **Não Contribuinte - 11%**. **Utilize quando a contribuição é devida, mas não é sobre a CPRB**.

![Confira a demonstração!](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/chrome8uxbleilyb_1ox36sp.gif)
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###### Minha empresa aderiu à CPRB. Como configurar?

| ✅ Siga a primeira parte deste tutorial **"Configurações iniciais"** e acompanhe as instruções abaixo:

1. Acesse o cadastro do participante da nota fiscal (fornecedor) no menu ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornec./Cli./Transp./Operadora de Cartão/Vale Transporte/Agência, Posto ou Filial**). Selecione o fornecedor para editar e no campo **"Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)"** selecione a opção: **Contribuinte - 3,5%**. **Utilize quando a contribuição é devida sobre a CPRB**.

2. Além disso, acesse ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > EFD-Reinf > Configurações > Empresa**). No campo **"Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB"** selecione a opção: **"Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações"**. Salve!
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###### No lançamento da nota fiscal:

| ✅ Com as **"Configurações iniciais"** concluídas, ao importar a nota de serviço, o valor da contribuição já será destacado e pode ser conferido da seguinte forma:
 
1. Acesse ${color}[#0800ff]( )${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada > Lançamento**), selecione a nota e clique no lápis (✏️) para editar. Na janela **"Serviços"**, acesse a aba **"Itens"**, selecione o registro e clique para editar.

2. Na janela aberta, clique na aba **"EFD-Reinf"** e **confira se os campos** **"BC Retenção"** e **"Ret. Apurada"** **estão corretos**.

|| 📌 Se o lançamento da nota foi de forma manual, no campo **"BC Retenção"** clique no ícone 🔄️ para atualizar. Assim, além desse campo ser preenchido automaticamente, o campo **"Ret. Apurada"** será calculado conforme a alíquota definida no campo **"Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)"**, das **"Configurações iniciais"** do cadastro do participante, e não pode ser superior a 11% da **"BC Retenção"** ou 3,5% se for CPRB.

* O campo ao lado **"Ret. Destacada"** refere-se a serviços subcontratados, **se houver**, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma competência e ao mesmo serviço, conforme disciplina a legislação e, portanto, devem ser informados manualmente.

3. No quadro **"Valores Retidos Aposentadoria Especial"** acompanhe as informações abaixo **(preenchimento opcional conforme a legislação pertinente)**:
            
* Os **valores de base de cálculo** devem ser preenchidos manualmente nos campos: **"Vlr. BC Serv. 15 anos"**, **"Vlr. BC Serv. 20 anos"** e **"Vlr. BC Serv. 25 anos"**.
* Os **valores de alíquotas** devem ser preenchidos manualmente nos campos: **"Alíq. Retenção Serv. 15 anos"**, **"Alíq. Retenção Serv. 20 anos"** e **"Alíq. Retenção Serv. 25 anos"**.
* Serão calculados automaticamente os campos: **"Vlr. Retenção Serv. 15 anos"**, **"Vlr. Retenção Serv. 20 anos"** e **"Vlr. Retenção Serv. 25 anos"**, com base nos dados informados acima.

![Confira a demonstração!](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/chromejw8kdt0stx_5rqlkm.gif)

4. Após salvar, a tela de edição do item será fechada. Na tela principal da nota, clique na última aba **"EFD-Reinf"** e, no quadro **"Série R-2000 - Indicativo de prestação de serviços em obra de construção civil"**, verifique se o botão **"Enviar esta nota para o EFD-Reinf"** está habilitado, como também se está marcada a opção **"Não é obra de construção civil"**.

* **Se for obra de construção civil**, nesse mesmo campo, deve ser selecionada umas das opções: **"Obra de Construção Civil - Empreitada Total"** ou **"Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial"**. Além disso, no campo **"CNO Prestador"** deve ser selecionado ou cadastrado um registro clicando na seta ao lado ↗️.

5. Se as informações estiverem corretas, salve e siga para o próximo passo! 😉
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###### Enviando Reinf - Evento R-2010:

1. Acesse ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > EFD-Reinf > Monitor de Eventos**). Na coluna lateral direita, clique em **"⬆️ Enviar"**, selecione **"Eventos Periódicos"**, deixe marcada apenas a opção **"R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados"** e clique em **"Prosseguir"**.

2. Na próxima tela será destacada a aba **"R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados"** e você poderá conferir o participante e as notas relacionadas. Se estiver tudo certo, clique em **"Prosseguir"** para enviar o evento na EFD-Reinf. 😊

![Confira a demonstração!](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/chromeqqp2odckp1_gc8p00.gif)